职责:
1、负责制定并执行公司内部审计计划,对财务收支、内部控制、风险管理等关键领域进行全面审计监督;
2、针对审计过程中发现的问题,提出切实可行的整改建议,并持续跟踪整改落实情况;
3、积极参与公司内部审计制度的建设与完善,推动内部审计工作的规范化、标准化进程;
4、开展专项审计与调查工作,为公司管理层提供高质量的决策支持数据与分析报告。
任职资格:
1、审计、财务、会计等相关专业本科及以上学历,持有会计师证书或国际注册内部审计师证书;
2、具备 2 年以上内部审计或相关工作经验,熟练掌握内部审计流程与方法;
3、具备较强的财务分析能力和风险识别能力,能够熟练运用审计软件及工具;
4、工作态度严谨细致,责任心强,严守公司商业机密。
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